• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Objednávka o-2/2012 Kvetiny 2 000,00 s DPH 05.02.2012 Kvetinárstvo na rohu Peter Novák riaditeľ 17.02.2015
      Objednávka Konvektomat 15 643,00 s DPH 17.12.2024 RM Gastro - JAZ s.r.o. Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra Mgr. Vinohradská riaditeľka školy 20.01.2025
      Číslo Popis Celkováhodnota s DPH Číslo objednávky Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ Objednávateľ Meno podpisujúceho Funkcia podpisujúceho 19.08.2021
      Faktúra 305 krájač zeleniny s príslušenstvom 2 214.76 s DPH 30.12.2022 RM Gastro - JAZ Základná škola Beethovenova 11, Beethovenova 11, 949 11 Nitra 02.01.2023
      Faktúra 118 učebnice Hravá technika pre 5 - 9 roč. - pracovný zošit 70,00 s DPH 28.06.2021 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra 29.06.2021
      Objednávka 2021008 Respirátor KN95 (FFP2) s CE certifikátom 103,50 s DPH 04.02.2021 Graphicsoul s.r.o. Hlohovec 28.07.2021
      Objednávka 2021009 Big Willy biely - dávkovač toal. papiera 99,09 s DPH 09.02.2021 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 28.07.2021
      Objednávka 2021013 Obálka C6 samolepiaca 20,00 s DPH 08.02.2021 KSM - Ing.Ligač, Nitra 28.07.2021
      Objednávka 2021012 Kupón darčekový 39,00 s DPH 08.02.2021 KSM - Ing.Ligač, Nitra 28.07.2021
      Objednávka 2021011 Technickú údržbu programu "Sklad ŠJ", uzávierku r. 2020, prevod dát do r. 2021 35,00 s DPH 05.02.2021 DUMO PC s.r.o. 28.07.2021
      Objednávka 2021006 Respirátor KN95 (FFP2) s CE certifikátom 207,00 s DPH 01.02.2021 Graphicsoul s.r.o. Hlohovec 28.07.2021
      Faktúra 119 školské ovocie (bude refundácia) 658,70 s DPH 28.06.2021 PLANTEX, s.r.o. Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra 29.06.2021
      Objednávka 2021010 Ráchloviazač 74,86 s DPH 10.02.2021 Riecky Pavol Mgr., Levice 28.07.2021
      Objednávka 2021005 Dodávka materiálu a montážne práce pri montáži radiátorov podľa potreby 351,00 s DPH 27.01.2021 BD-Servis D.Dávid Nitra 28.07.2021
      Objednávka 2021003 Big Willy biely 99,09 s DPH 13.01.2021 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 28.07.2021
      Objednávka 2021001 BANN HYGI Fluid 5L 401,76 s DPH 11.01.2021 BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda 28.07.2021
      Objednávka 2021004 Členské na rok 2021 v ZO - RVC Nitra 130,00 s DPH 05.01.2021 RVC Nitra 28.07.2021
      Objednávka 2021002 Podložka Petex na PVC a laminát 67,37 s DPH 15.12.2020 L&Š, s.r.o. Nitra 28.07.2021
      Faktúra 120 papierové rolky a zásobník na toal.pap. 262,06 s DPH 28.06.2021 BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra 29.06.2021
      Objednávka 2021007 Programové vybavenie Vema HX0071 108,00 s DPH 28.01.2021 Solitea Slovensko, a.s. 28.07.2021
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4895